6月24日至29日,山西金控集团审计部组织集团系统内审条线人员参加了中国内部审计协会主办的“审计人员自我能力提升培训班”,集团系统13个公司(含二级子公司)22人参加了培训,集团董事会审计委员会委员也参加培训。
培训班邀请了中国内部审计协会沈立强副秘书长、南京审计大学俞苏教授及内审协会质量委员会委员、国有企业内审专家对《审计署关于内部审计工作的规定》、《国际内部审计专业实务框架》进行了解读,分析了大数据环境下内审人员胜任能力要求,还从心理学的角度解读了审计工作。
培训期间,参训人员严格执行协会纪律,认真听讲,踊跃发言,主动分享内部审计工作的经验和做法,在全国内审同行面前展现了山西金控集团内审团队的风采。
本次参加培训的人员大多刚刚调整到内审条线,通过本次培训,大家感到收获了知识,开阔了视野,结交了同行,为今后更好的开展内审工作打下了基础。